财务概要 截至2024年6月30日止六个月:
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(2024年8月29日-香港)四川成渝高速公路股份有限公司(「四川成渝高速公路」或「公司」,股份编号:00107.HK)宣布公司及其附属公司(统称「集团」)截至2024年6月30日止六个月(「报告期」)未经审核之综合业绩。
2024年上半年,国民经济虽维持总体平稳,然而外部环境复杂性、严峻性与不确定性显著加剧,同时国内经济结构的深度调整亦带来了不容忽视的新挑战。集团坚持目标导向,聚焦发展路径、机制改革、市值管理等抓发展、促落实,努力推进稳中有序发展,经营成效。
报告期内,集团实现收入约人民币5,319,241千元;归属于公司所有者应占溢利约为人民币698,095千元;基本每股收益计约人民币0.228元。截至2024年6月30日止,集团总资产约人民币60,116,132千元,资产净值约人民币16,624,247千元。
核心主业稳步发展 绿色能源产业加速成长
集团的主要业 务为投资、建设、经营和管理高速公路及拓展沿线路衍经济的传统核心主业。2024年上半年,受经济环境、政策环境以及路网变化、道路施工等因素影响,集团辖下部分高速公路不同程度地受到此等因素的影响。报告期内,集团实现道路通行费收入约人民币2,325,982千元。通行费收入约占集团营业收入的43.73%,同比增长约1.99个百分点。高速公路分部实现收入约人民币2,325,982千元。
除了核心主业外,集团亦同时培育发展以「充电、电池银行+换电、氢能源」为主的绿色能源产业。2024年上半年,受益于运营充电站规模增加,实施路内充电站差异化收费,同时集团积极拓展贸易、引入合作伙伴、互联互通、代管代营等业务模式,致电动汽车充电服务收入及其他收入增加。报告期内,新能源科技分部实现收入约人民币60,567千元,同比增长约311.96%。
此外,报告期内,工程建设分部实现收入约人民币1,783,253千元;交通服务分部实现收入约人民币1,041,825千元,同比增长约11.24%;交通物流分部实现收入约人民币107,614千元;
主业竞争优势持续强化 重大投融资项目不断突破
为强化主营业务的核心竞争优势,集团积极寻找并评估潜在的优质项目,以进一步扩大主营业务规模,提高盈利能力和市场地位,确保长期可持续发展。报告期内,集团正以稳健的步伐推进旗下关键项目建设。自开工之日至2024年6月30日止,成乐高速扩容建设工程项目累计完成投资额约人民币127.50亿元,天邛项目累计完成投资额约人民币65.05亿元。
此外,为扩大集团新能源业务布局,于2024年1月30日(交易时段后),公司全资附属公司蜀道新能源公司与蜀道投资间接附属公司四川蜀交新能源有限公司订立资产转让协议,据此,蜀道新能源公司同意收购,且四川蜀交新能源有限公司同意出售充电站资产,现金总代价以充电站资产之截止2023年9月30日评估基准日的评估值人民币7,035.46万元为依据计算,根据在过渡期的若干经审计事项调整,最终代价不超过人民币8,450.0698万元(含税)。
值得一提的是,集团始终将提质增效和市值管理作为战略重点,致力于在资本市场和产业运营两个维度推动公司价值的持续创造与增长。通过精心策划和执行一系列管理策略,取得了显著成效。截至2024年6月28日收盘,公司股价报3.42港元,总市值约人民币104.59亿元,较2023年底上涨约40.16%。
2024年下半年,集团将继续紧扣高速公路主责主业核心,多维度强化主业基础,开辟增长新路径,加速产业转型升级步伐。同时加快培育新能源业务,谋划综合能源产业布局,聚焦「双轮驱动」核心,将产业经营与资本运作并重,开创发展新局面。此外,集团以将多维控本提质增效,深化成本精细管理,严控风险筑牢防线,夯实运行保障体系,提高企业对突发事件的应对能力和恢复速度,不断提升集团盈利能力和综合竞争力,为股东和投资者创造更多价值。
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关于四川成渝高速公路股份有限公司
四川成渝高速公路股份有限公司(简称「集团」)于1997年8月19日在中国四川省工商局注册成立。1997年10月7日及2009年7月27日分别于联交所及上交所挂牌上市,证券代码分别为00107及601107。集团的主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路及拓展沿线路衍经济的传统核心主业,同时培育发展以「充电、电池银行+换电、氢能源」为主的绿色能源第二主业。目前,集团主要拥有成渝高速、成雅高速、成乐高速、成仁高速、城北出口高速、遂西高速、遂广高速以及在建的天邛高速等位于四川省境内的高速公路全部或大部分权益。
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